本报合作讯 (记者 张成芳) 4月7日,州审计局召开2016年州级财政预算执行和其他财政财务收支审计进点动员会,安排部署州级预算执行和其他财政财务收支审计工作。 会上,宣读了审计分组情况,介绍了州级预算执行和其他财政财务收支情况审计工作方案。 会议指出,各单位各部门要正视审计工作,把审计查出问题的整改落实作为堵塞漏洞、提高管理和防范风险的重要手段,绝不能有任何侥幸心理,尤其是各部门“一把手”要对整改工作负总责,对审计揭示的问题要采取有效措施及时整改,对审计提出的建议要及时责成相关责任人不折不扣地加以落实。各审计组要重视与被审计单位主要领导的联系,做到勤沟通、多交流,把所涉及到的事项审深审透审准,对审计查出的问题要分析原因,提出有针对性的意见建议,督促整改落实,帮其建章立制,规范行政行为。 会议强调,各审计组要坚持原则,实事求是,严格工作纪律,客观公正地开展审计并如实反映审计结果,不隐瞒、变更审计查证的违反财经法纪事实,不提交内容虚假的审计报告,要认真听取、研究、分析被审单位意见,切实提高审计报告质量,努力规避审计风险;要严格保密纪律,未经局党组批准,在审计结论性文书没有出具之前,任何审计人员不得对外披露审计情况和审计数据,对被审计单位提供的涉及国家秘密的文件材料,要妥善保管,不得遗失和泄露;要严格廉政纪律,按照审计人员“八不准”工作纪律和有关廉政规定,审计期间要自觉遵守相关规定,加强对审计人员的管理,做到早发现、早提醒、早处理,对问题严重的要严肃执纪问责,决不姑息迁就,使监督检查在全体审计干部中形成一种威慑、形成一种压力,在纪律和规矩面前做到人人自畏、人人自觉,最大限度降低审计组的廉政风险。 州财政局负责人代表被审计单位作了表态发言。州直相关部门负责人、财务人员和各审计组组长参加会议。 |