本报讯 日前,甘南公路管理局成立审计小组,对局属各单位2015年度预算执行情况进行了审计。 此次审计以适应预算管理制度改革、提高预算编制的科学性、执行的有效性、资产(资金)使用的安全性和优化资源配置、控制节约成本为目标,从财务收支的真实性、合法性和效益性入手,重点对“三公”经费、会议费、培修费、楼堂管所修缮等支出进行审计,从政策执行、资金使用和行政效能等方面进行审计,着重关注和揭示被审计单位是否存在违反财经纪律、严重铺张浪费、重大资金损失等问题,同时,严肃查处私设“小金库”和因决策失误造成国有资产流失等问题。从此次审计结果来看,各单位在预算执行、政策执行、资金使用和行政效能等方面不存在违反财经纪律、严重铺张浪费、重大资金损失等问题,同时,也不存在因决策失误造成国有资产流失等问题。 (杨振华) |